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財務報表審計

財務報表審計,是指我們根據中國注冊會計師審計準則的規定,對公司財務報表實施審計程序并出具審計報告,以提高財務報表預期使用者對財務報表的信賴程度。我們的財務報表審計服務主要包括各類企業的年度財務報表審計、IPO業務審計、各類專項審計(包括對特殊目的財務報表進行審計、收購項目審計、高新技術企業認定、經濟責任審計、清算審計、社保資金繳納情況審計以及財政資金申請和使用情況審計等)。


財務報表審閱
財務報表審閱,是指我們根據《中國注冊會計師審閱準則第2101號——財務報表審閱》的規定,在實施審閱程序的基礎上,說明是否注意到某些事項,使我們相信財務報表沒有按照適用的會計準則和相關會計制度的規定編制,未能在所有重大方面公允反映被審閱單位的財務狀況、經營成果和現金流量。我們的財務報表審閱服務所提供的是有限保證。


內部控制鑒證

內部控制鑒證,是指我們根據《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的規定,對已執行《企業內部控制基本規范》及其配套指引的企業所提供的內部控制審計服務以及根據《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定,對尚未執行《企業內部控制基本規范》的企業所提供的內部控制鑒證服務。我們的內部控制鑒證服務既有利于促進企業健全內部控制體系,又能增強企業


預測性財務信息審核

預測性財務信息審核,是指我們根據《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3111號——預測性財務信息的審核》的規定,對公司依據對未來可能發生的事項或采取的行動的假設而編制的財務信息(如盈利預測報告等)實施審核并出具報告。我們的預測性財務信息審核服務可以增強公司預測性信息的可信賴程度。


對財務信息執行商定程序

對財務信息執行商定程序,是指我們根據《中國注冊會計師相關服務準則第4101號——對財務信息執行商定程序》的規定,針對特定財務數據、單一財務報表或整套財務報表等財務信息執行與委托方商定的具有審計性質的程序,并就執行的商定程序及其結果出具報告。我們的商定程序服務僅報告執行的商定程序及其結果,并不提出鑒證結論。


代編業務

代編業務,是指我們根據《中國注冊會計師相關服務準則第4111號——代編財務信息》的規定,運用會計而非審計的專業知識和技能,代客戶編制一套完整或非完整的財務報表,或代為收集、分類和匯總其他財務信息。我們的代編業務服務使用的程序并不旨在、也不能對財務信息提出任何鑒證結論。


驗資

驗資,是指我們根據《中國注冊會計師審計準則第1602號——驗資》的規定,通過審驗注冊資本的實收情況或注冊資本及實收資本的變更情況,出具驗資報告來為客戶提供驗資服務。我們的驗資服務主要包括設立驗資、變更驗資、發行證券募集資金驗資、發行證券申購資金總額驗證等等。


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